【点晴模切ERP】SAP系统中财务月结工作步骤参照-<FI月结>
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财务月结开始前需要的操作步骤
步骤一说明工资及奖金等税费计提: 月底计提,尤其是税费、工资等相关总账内容,如果财务上区分了核算工资、税费等会计,可以让负责的同事分开进行,必须要在分摊分配前录入完成,工资涉及到制造费用分摊分配。 步骤二说明确认系统销售开票完成: 此步骤要在当月最后一天都完成,如果当月有发货,当月要开出来发票,如在当月最后一天有未开出来的发票,就要做纳税报表调整,做未开票收入,收入和成本要同期或者做发出商品(系统开票平台如有开发会有涉及到此步骤如何应对) 步骤三说明确认采购发票校验已经完成: 当月来的进项发票,当月如果有预制了,那当月要求送来发票进行过账,或企业根据进项需求进行过账,如果会跨年,且发票不需要过账,建议过账后冲掉,不然跨年过账需要分配对应号码。 步骤四说明打开下月物料账期: 物料账期要提前开启,最晚月底前最后一天开次月,如果有发布标准价格的需求,需要提前打开物料账发布标准价格,(此表中未体现标准价格发布,看企业需要,如果需要要先开账期在发布,发布到1号,提前一天发布),即是没有标准价格发布也需要提前开,需要从业务系统传输过账发货及收货等操作,要注意提示业务当月的账还是过到当月不要提前过账到次月。 步骤五说明打开下月财务账期: 同物料账期,如要做次月业务或者发货等业务,最晚也要月底最后一天,开次月账期。 步骤六说明固定资产折旧计提: 月底分摊分配前要做,此文档不涉及到在建工程转固,如果有在建工程转固,可以同步做,先做转固,在做资产折旧计提。 以上财务月结相关内容就完成了,后续就可以进行CO的月结,如果不是生产型的企业,一般到这里再去跑一下物料账就完成月结工作可以出具报表了。 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2024/6/14 18:28:46 编辑过 |
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